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财政预决算

市公安局2014年度部门预算

所属主题: 财政预决算 索 引 号: 01104835-X-2014-022 文 号:
所属机构: 黄石市公安局 责任部门: 黄石市公安局 发布日期: 2014-05-29
公开方式: 长期公开 公开范围: 面向社会 点 击 量: 1090 次
部门(单位)2014年部门收支预算总表
单位:万元
项目名称 预算数 项目名称 预算数 项目名称 预算数
收 入 总 计 16164.1 支 出 总 计 16164.1 5、转移性支出 140
一、本年收入合计 16164.1 一、本年支出合计 16164.1 6、赠与  
1、财政拨款(补助) 16164.1 (一)基本支出 15045.1 7、债务支出  
  (1)经费拨款(补助) 16164.1 1、工资福利支出 9031.15 8、基本建设支出  
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款   其中:(1)基本工资 2657.73 9、其他资本性支出  
  (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款        (2)津贴补贴 4702.6 10、贷款转贷及产权参股  
  (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款        (3)奖金 711.08 11、其他支出 979
  (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款        (4)社会保障缴费 959.74    
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款        (5)绩效工资      
  (7)其他拨款   2、商品和服务支出 3376.4    
2、事业收入   其中:(1)日常公用支出 762.39    
3、上级补助收入        (2)职工福利费 280.06    
4、附属单位上缴收入   3、对个人和家庭补助支出 2637.55    
5、事业单位经营收入   其中:(1)离休费 28.05    
6、其他收入        (2)退休费 1823.76    
         (3)住房公积金 785.74    
二、上年结余(转)   (二)项目支出 1119    
三、动用事业基金   4、对企事业单位的补贴   二、结转下年  


部门(单位)2014年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 支出功能分类科目 财政拨款支出
  合计 基本支出 项目支出
  合            计 27449.97 25049.97 2400
30101 301 01   3300 3300  
30102 301 02   5200 5200  
30103 301 03   2900 2900  
30104 301 04   1850 1850  
30201 302 01   420 420  
30202 302 02   120 120  
30204 302 04   0.5 0.5  
30205 302 05   100 100  
30206 302 06   650 650  
30207 302 07   150 150  
30209 302 09   45 45  
30211 302 11   76 76  
30212 302 12   5 5  
30213 302 13   200 200  
30214 302 14   90 90  
30215 302 15   52 52  
30216 302 16   100 100  
30217 302 17   170 170  
30218 302 18   1400   1400
30219 302 19   60 60  
30224 302 24   200 200  
30226 302 26   1300 1300  
30228 302 28   124.47 124.47  
30229 302 29   200 200  
30231 302 31   950 950  
30239 302 39   100 100  
30299 302 99   2000 1000 1000
30301 303 01   40 40  
30302 303 02   1800 1800  
30304 303 04   70 70  
30305 303 05   20 20  
30307 303 07   5 5  
30311 303 11   1400 1400  
30902 309 02   260 260  
30903 309 03   450 450  
30905 309 05   22 22  
30906 309 06   500 500  
30907 309 07   500 500  
30913 309 13   620 620  
注意:(1)各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。
      (2)本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 

部门(单位)2014年财政拨款安排“三公”经费预算表
单位:万元
项   目  名  称 本年预算数
合     计 1745
1、因公出国(境)费用 5
2、公务用车费 1570
其中:(1)公务用车运行维护费 950
      (2)公务用车购置费 620
3、公务接待费 170
 注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务 的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。